La funzione produce un file utile alla trasmissione dei dati contabili.
Per la selezione consultare il capitolo presente nell'introduzione di Paghe@Web "Le selezioni".
REGIMI CONTABILI
Contabilità ordinaria
Attivare il check se si intende esportare i movimenti del regime contabile ordinario. In questo caso il file verrà creato con il nome indicato nel campo "Nome file" + _1 (esempio TRPWCO_1).
Contabilità semplificata
Attivare il check se si intende esportare i movimenti del regime contabile semplificato. In questo caso il file verrà creato con il nome indicato nel campo "Nome file" + _2 (esempio TRPWCO_2).
Regimi contabili utente
Attivare il check se si intendono esportare i movimenti dei regimi contabili codificati dall'utente. Le descrizioni vengono reperite dalla tabella "Definizione regimi contabili". In questo caso il file verrà creato con il nome indicato nel campo "Nome file" + _3 (per il terzo regime contabile) e _4 (per il quarto regime contabile).
SELEZIONE CONTABILITÀ DI DESTINAZIONE
Contabilità di destinazione
Codice di contabilità di destinazione, reperito dalla tabella "Contabilità di destinazione" a cui sono destinati i movimenti.
Nome file
Nome da attribuire al file. Di default verrà proposto TRPWCO oppure PPTRCG (con la possibilità per l'utente di modificare il nome) a seconda di quanto indicato nella tabella "Contabilità di destinazione" :
- se il campo "Formato di uscita" = "File" (quindi dosrandom), verrà indicato e generato il file TRPWCO senza alcuna estensione
- se il campo "Formato di uscita" = "File di testo", verrà indicato e generato il file TRPWCO.TXT
- se il campo "Formato di uscita" = "Csv", verrà indicato e generato il file TRPWCO.CSV
- se il campo "Formato di uscita" = "File contabilità OMNIA", verrà indicato e generato il file PPTRCG senza alcuna estensione.
- se il campo "Formato di uscita" = "File contabilità OMNIA di testo", verrà indicato e generato il file PPTRCG.TXT.
- se il campo "Formato di uscita" = "File contabilità OMNIA Csv", verrà indicato e generato il file PPTRCG.CSV.
Stampa movimenti destinati alla contabilità
Attivare il check se si intende stampare i movimenti destinati alla contabilità.
Trasferimento diretto alla contabilità
Il campo viene visualizzato solo se l'utente ha in licenza PagheWeb e può essere attivato esclusivamente se è stato inserito il "Percorso assoluto" per AGO e permette di effettuare in modo "DIRETTO" il trasferimento del file generato ad AGO (tramite WEB Service).
"TRACCIATO RECORD TRPWCO (senza estensione)"
Questo tracciato non presenta i caratteri di fine record (lunghezza 656).
Nome campo |
K Tipo |
Inizio |
Fine |
Lung |
Descrizione |
CodContt |
CHR |
1 |
1 |
1 |
Identificativo contabilità di destinazione; Codice interno alla procedura paghe utile all'identificazione della contabilità destinataria. |
CodDit |
NUM |
2 |
7 |
6 |
Codice ditta per contabilità; Codifica della ditta utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. Il campo può non essere compilato. Per procedure Zucchetti : il campo può identificare la codifica della ditta utilizzata in contabilità. |
CodAttv |
CHR |
8 |
9 |
2 |
Attività per contabilità; Per procedure Zucchetti: il campo può identificare un'attività specifica alla quale far affluire i movimenti contabili generati. Il campo può non essere compilato. Per poterlo compilare è necessario indicarlo nella tabella progressivo di ripartizione (per il progressivo di ripartizione che viene trasferito). |
CodCenDiCosCont |
CHR |
10 |
21 |
12 |
Centro di costo contabile; Codifica del centro di costo utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. Il campo può non essere compilato. |
AAPerdElabn |
NUM |
22 |
25 |
4 |
Anno di elaborazione paghe |
MMPerdElabn |
NUM |
26 |
27 |
2 |
Mese di elaborazione paghe |
TipoCedl |
CHR |
28 |
33 |
6 |
Tipo cedolino di elaborazione (impostato a vuoto) |
CodConDare |
CHR |
34 |
45 |
12 |
Codice conto dare; codifica utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. |
CodConAve |
CHR |
46 |
57 |
12 |
Codice conto avere; codifica utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. |
ImpMovm |
NUM |
58 |
68 |
9,2 |
Importo registrazione; importo del movimento contabile espresso in €; l'importo è senza segno in quanto, in caso di valore negativo, verrà compilato il campo del segno. |
CodSegImprNegt |
CHR |
69 |
69 |
1 |
Segno negativo; il campo assume valore "-" quando l'importo della registrazione è negativo. |
CodTipoCaus |
CHR |
70 |
75 |
6 |
Codice tipo causale contabilizzata; identifica il tipo causale utilizzato dalla procedura PAGHE utile all'identificazione del movimento contabile. |
DesTipoCaus |
CHR |
76 |
105 |
30 |
Descrizione tipo causale |
CodCaus |
CHR |
106 |
111 |
6 |
Codice causale; identifica il codice causale utilizzato dalla procedura PAGHE ed assieme al tipo causale serve all’identificazione del movimento contabile. |
DesCaus |
CHR |
112 |
141 |
30 |
Descrizione del codice causale |
TipoElem |
CHR |
142 |
147 |
6 |
Tipo elemento |
DesTipoElem |
CHR |
148 |
177 |
30 |
Descrizione del tipo elemento |
DesAnntnUte |
CHR |
178 |
197 |
20 |
Annotazioni che l'utente può inserire per specificare maggiormente il motivo del movimento contabile. |
CodAzienda |
CHR |
198 |
203 |
6 |
Codice azienda/ente ; codifica interna all'applicativo PAGHE per identificare l'azienda/ente alla quale si riferiscono i regimi contabili. |
CodFiscAzi |
CHR |
204 |
219 |
16 |
Codice fiscale azienda a cui le registrazioni si riferiscono. |
CodDipn |
CHR |
220 |
226 |
7 |
Codice dipendente; codifica interna all'applicativo PAGHE per identificare il dipendente. Il campo viene compilato solamente se si è prodotta una contabilità per dipendente. |
CodFiscDipn |
CHR |
227 |
242 |
16 |
Codice fiscale dipendente |
NumMatrDipn |
CHR |
243 |
248 |
6 |
Numero matricola; il campo viene compilato solamente se si è prodotta una contabilità per dipendente. |
CodTipoDatoRiprn1 |
CHR |
249 |
254 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 1 |
CodDatoRiprn1 |
CHR |
255 |
279 |
25 |
Codice dato ripartizione 1 |
CodRiprn1 |
CHR |
280 |
299 |
20 |
Codifica della ripartizione 1 |
CodTipoDatoRiprn2 |
CHR |
300 |
305 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 2 |
CodDatoRiprn2 |
CHR |
306 |
330 |
25 |
Codice dato ripartizione 2 |
CodRiprn2 |
CHR |
331 |
350 |
20 |
Codifica della ripartizione 2 |
CodTipoDatoRiprn3 |
CHR |
351 |
356 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 3 |
CodDatoRiprn3 |
CHR |
357 |
381 |
25 |
Codice dato ripartizione 3 |
CodRiprn3 |
CHR |
382 |
401 |
20 |
Codifica della ripartizione 3 |
CodTipoDatoRiprn4 |
CHR |
402 |
407 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 4 |
CodDatoRiprn4 |
CHR |
408 |
432 |
25 |
Codice dato ripartizione 4 |
CodRiprn4 |
CHR |
433 |
452 |
20 |
Codifica della ripartizione 4 |
CodTipoDatoRiprn5 |
CHR |
453 |
458 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 5 |
CodDatoRiprn5 |
CHR |
459 |
483 |
25 |
Codice dato ripartizione 5 |
CodRiprn5 |
CHR |
484 |
503 |
20 |
Codifica della ripartizione 5 |
CodTipoDatoRiprn6 |
CHR |
504 |
509 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 6 |
CodDatoRiprn6 |
CHR |
510 |
534 |
25 |
Codice dato ripartizione 6 |
CodRiprn6 |
CHR |
535 |
554 |
20 |
Codifica della ripartizione 6 |
CodTipoDatoRiprn7 |
CHR |
555 |
560 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 7 |
CodDatoRiprn7 |
CHR |
561 |
585 |
25 |
Codice dato ripartizione 7 |
CodRiprn7 |
CHR |
586 |
605 |
20 |
Codifica della ripartizione 7 |
CodTipoDatoRiprn8 |
CHR |
606 |
611 |
6 |
Codice tipo dati ripartizione 8 |
CodDatoRiprn8 |
CHR |
612 |
636 |
25 |
Codice dato ripartizione 8 |
CodRiprn8 |
CHR |
637 |
656 |
20 |
Codifica della ripartizione 8 |
Se il file viene generato in formato testo, il tracciato è il medesimo definito sopra, ma vengono aggiunti altri due byte come caratteri di fine record (0D0A).
Il formato CSV consiste in una organizzazione dell'informazione in righe e colonne dove esiste una testata (prima riga) con la descrizione delle differenti colonne seguita da n righe omogenee riportanti il valore, per ogni dettaglio di stampa, dei campi relativi a ciascuna colonna. Il carattere separatore è il punto e virgola, i campi alfanumerici sono delimitati da virgolette. La descrizione delle colonne viene reperita dalla descrizione dei campi definita nel paragrafo precedente.
"TRACCIATO RECORD PPTRCG (senza estensione)"
Questo tracciato non presenta i caratteri di fine record (lunghezza 380).
Nome campo |
K Tipo |
Inizio |
Fine |
Lung |
Descrizione |
CodContt |
CHR |
1 |
1 |
1 |
Identificativo contabilità di destinazione; Codice interno alla procedura paghe utile all'identificazione della contabilità destinataria. |
CodDit |
NUM |
2 |
7 |
6 |
Codice ditta per contabilità; Codifica della ditta utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. Il campo può non essere compilato. Per procedure Zucchetti : il campo può identificare la codifica della ditta utilizzata in contabilità. |
CodAttv |
CHR |
8 |
9 |
2 |
Attività per contabilità; Per procedure Zucchetti :il campo può identificare un'attività specifica alla quale far affluire i movimenti contabili generati. Il campo può non essere compilato. Per poterlo compilare è necessario indicarlo nella tabella progressivo di ripartizione (per il progressivo di ripartizione che viene trasferito). |
CodCenDiCosCont |
CHR |
10 |
21 |
12 |
Centro di costo contabile; Codifica del centro di costo utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. Il campo può non essere compilato. |
AAPerdElabn |
NUM |
22 |
25 |
4 |
Anno di elaborazione paghe |
MMPerdElabn |
NUM |
26 |
27 |
2 |
Mese di elaborazione paghe |
CodConDare |
CHR |
28 |
39 |
12 |
Codice conto dare; codifica utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. |
CodConAve |
CHR |
40 |
51 |
12 |
Codice conto avere; codifica utilizzata nella procedura che riceve il file di contabilità. |
ImpMovm |
NUM |
52 |
62 |
9,2 |
Importo registrazione; importo del movimento contabile espresso in €; l'importo è senza segno in quanto, in caso di valore negativo, verrà compilato il campo del segno. |
CodSegImprNegt |
CHR |
63 |
63 |
1 |
Segno negativo; il campo assume valore "-" quando l'importo della registrazione è negativo. |
CodTipoCaus |
CHR |
64 |
65 |
2 |
Codice tipo causale contabilizzata; identifica il tipo causale utilizzato dalla procedura PAGHE utile all'identificazione del movimento contabile. |
DesTipoCaus |
CHR |
66 |
75 |
10 |
Non viene compilato |
CodCaus |
CHR |
76 |
79 |
4 |
Non viene compilato |
DesCodCaus |
CHR |
80 |
109 |
30 |
Non viene compilato |
DesAnntnUte |
CHR |
110 | 129 | 20 |
Non viene compilato |
CodFiscAzi |
CHR |
130 |
145 |
16 |
Codice fiscale azienda a cui le registrazioni si riferiscono. |
CodAzienda |
CHR |
146 | 153 | 8 |
Non viene compilato |
NumAzienda |
NUM |
154 | 155 | 2 |
Non viene compilato |
CodDipn |
CHR |
156 |
163 |
8 |
Codice dipendente a cui le registrazioni si riferiscono. Reperito nel "Rapporto di lavoro", sezione "Definizione", primi 8 caratteri del campo "Codice esterno" nel box "Collegamento esterno" (viene emesso se in "Gestione movimenti contabili" è presente il codice dipendente). |
NumrappDipn |
NUM |
164 |
166 |
3 |
Numero rapporto dipendente. Reperito nel "Rapporto di lavoro", sezione "Definizione", dal 9° al 11° carattere del campo "Codice esterno" nel box "Collegamento esterno" (viene emesso se in "Gestione movimenti contabili" è presente il codice dipendente). |
NumMatrDipn |
CHR |
167 |
172 |
6 |
Numero matricola dipendente. Reperito nel "Rapporto di lavoro", sezione "Rapporto organico", campo "Matricola generale" nel box "Dati rapporto" (viene emesso se in "Gestione movimenti contabili" è presente il codice dipendente). |
CodTipoDatoRiprn1 |
CHR |
173 |
174 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 1" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn1 |
NUM |
175 |
177 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn1 |
CHR |
178 |
192 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 1. |
CodTipoDatoRiprn2 |
CHR |
193 |
194 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 2" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn2 |
NUM |
195 |
197 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn2 |
CHR |
198 |
212 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 2. |
CodTipoDatoRiprn3 |
CHR |
213 |
214 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 3" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn3 |
NUM |
215 |
217 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn3 |
CHR |
218 |
232 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 3. |
CodTipoDatoRiprn4 |
CHR |
233 |
234 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 4" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn4 |
NUM |
235 |
237 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn4 |
CHR |
238 |
252 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 4. |
CodTipoDatoRiprn5 |
CHR |
253 |
254 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 5" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn5 |
NUM |
255 |
257 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn5 |
CHR |
258 |
272 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 5. |
CodTipoDatoRiprn6 |
CHR |
273 |
274 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 6" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn6 |
NUM |
275 |
277 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn6 |
CHR |
278 |
292 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 6. |
CodTipoDatoRiprn7 |
CHR |
293 |
294 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 7" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn7 |
NUM |
295 |
297 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn7 |
CHR |
298 |
312 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 7. |
CodTipoDatoRiprn8 |
CHR |
313 |
314 |
2 |
Tipo ripartizione. Se in "Gestione movimenti contabili" il campo "Tipo dato ripartizione contabile 8" = 'TR' verrà indicato TR, altrimenti verrà indicato DA. |
CodDatoRiprn8 |
NUM |
315 |
317 |
3 |
Non viene compilato |
CodRiprn8 |
CHR |
318 |
332 |
15 |
Codice ripartizione. Viene compilato con i primi 15 caratteri del codice ripartizione contabile 8. |
CodFiscDip |
CHR |
333 |
348 |
16 |
Codice fiscale dipendente a cui le registrazioni si riferiscono. |
Spazio vuoto |
CHR |
349 |
380 |
32 |
Non viene compilato |
Pur potendo quindi produrre lo stesso tracciato "PPTRCG" che veniva prodotto in Paghe Omnia, si rileva che persisteranno comunque differenze nel contenuto dei campi "Codice dato ripartizione" (da 1 a 8) e "Codice ripartizione" (da 1 a 8).
Il codice dato ripartizione infatti non viene più compilato, mentre nel caso di "Codice tipo ripartizione" = "TR" (Tabella di ripartizione), il contenuto del campo codice ripartizione è rimasto inalterato. Di seguito alcune ricodifiche del codice ripartizione :
DA 004 (Natura del rapporto) |
Valore OMNIA |
Valore PAGHE WEB |
00 |
00 |
|
01 |
11 |
|
02 |
12 |
|
03 |
13 |
|
04 |
01 |
|
05 |
15 |
|
06 |
16 |
|
07 |
17 |
|
08 |
18 |
|
09 |
19 |
|
10 |
21 |
|
11 |
22 |
DA 020 (Qualifica contrattuale) |
Valore OMNIA |
Valore PAGHE WEB |
1 |
IMP |
|
2 |
AIM |
|
3 |
INT |
|
4 |
OPE |
|
5 |
AOP |
|
6 |
DIR |
|
7 |
DIR |
Se il file viene generato in formato testo, il tracciato è il medesimo definito sopra, ma vengono aggiunti altri due byte come caratteri di fine record (0D0A).
Dettagli relativi al campo "Codice tipo causale". Il campo da estrarre per la contabilità Zucchetti deve riportare la stessa codifica che veniva esportata da OMNIA. Il campo in pagheweb è meno dettagliato, in quanto è stato suddiviso nei campi
- "Codice tipo Causale"
- "Codice Causale"
- "Codice tipo elemento"
La
combinazione di alcuni di questi campi permette la codifica necessaria
alla contabilità. La tabella sotto riporta la trascodifica con il campo
da riportare nel file.
Codice tipo causale PagheWeb |
Cod.Causale |
Codi.tipo elemento |
Codice tipo causale File |
RE Retribuzioni |
|
|
RE |
CO Contributi ditta |
|
|
CA |
EN Enti contributivi |
|
001 Contributi c/azienda 002 Contributi c/dipendente 003 T.F.R. a fondi 004 Interessi 005 Vers.diff. a MesiSuc. c/azienda 006Vers.diff. a MesiSuc. c/dipendente 007 Vers.diff. a MesiSuc. T.F.R 008 Vers.diff. a MesiSuc. interessi 009 Vers. da Mesi prec. c/azienda 010 Vers. da Mesi prec. c/dipendente 011 Vers. da Mesi prec. T.F.R. 012 Vers. da Mesi prec. interessi 013 T.F.R. c/solidarietà a fondi 014 Vers.diff.aMesiSuc.TFR c/solid. 015 Vers.daMesiPrec.TFR c/solid. |
EA ED ET EN SA SD ST SN RA RD RT RN ES SS RS |
FI Trattenute fiscali |
|
|
FI |
SI Trattenute sindacali |
|
|
SI |
CI Credito d'imposta L.388 |
|
|
CI |
IS Acconto/Saldo Imp.sost.riv.TFR |
|
10 Inail su rateo 15 Inail su rateo 20 Inail su rateo 25 Inail su rateo 30 Inail su rateo |
IS IS IS IS IS |
NN Netti negativi |
|
|
NN |
CC Centro di costo contabile |
|
|
CC |
VR Voce paga retributiva |
|
001 Importo 002 Contributo su rateo liquidato 003 Inail su rateo liquidato |
VR V5 V6 |
VC Voce paga contributiva |
|
001 Contributi/Agevol. c/azienda 002 Contributi/Agevol. c/dipendente |
VA VD |
VF Voce paga fiscale |
|
|
VF |
RA Ratei mens.agg./ferie e perm.
RA Ratei mens.agg./ferie e perm. |
FXX
|
001 Quota maturata 002 Contributo su maturato 003 INAIL su maturato 004 Importo liquidato 005 Contributi su liquidato 006 INAIL su liquidato 001 Quota maturata 002 Contributo su maturato 003 INAIL su maturato 004 Importo liquidato 005 Contributi su liquidato 006 INAIL su liquidato |
F1 F2 F3 F4 F5 F6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 |
RT Rateo di T.F.R. |
|
001 Quota maturata 002 Maturato sui ratei 003 Rivalutazione maturata c/azienda 004 Imp.sost.rivalutazione c/azienda 005 Rivalutazione maturata c/INPS 006 Imp.sost.rivalutazione c/INPS 007 Rivalutazione maturata c/SCAU 008 Imp.sost.rivalutazione c/SCAU 009 Recupero imposta da INPS 010 Recupero imposta da SCAU 011 Solidarietà maturata 012 Riv.maturata solidarietà c/azienda 013 Riv.mat. c/solidarietà INPS 014 Riv.mat. c/solidarietà SCAU 015 Imp.sost.solidarietà c/azienda 016 Imp.sost.solidarietà INPS 017 Imp.sost.solidarietà SCAU 018 Quota maturata c/QUIR |
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T0 TS TR TT TU TD TI TL TQ |
RI Rateo Inail |
|
|
I1 |
Il formato CSV consiste in una organizzazione dell'informazione in righe e colonne dove esiste una testata (prima riga) con la descrizione delle differenti colonne seguita da n righe omogenee riportanti il valore, per ogni dettaglio di stampa, dei campi relativi a ciascuna colonna. Il carattere separatore è il punto e virgola, i campi alfanumerici sono delimitati da virgolette. La descrizione delle colonne viene reperita dalla descrizione dei campi definita nel paragrafo precedente.